(一)因公出国(境)经费
2024年预算安排0万元,比上年增加/万元,增长/%。主要原因是:/。(与上年持平)
(二)公务接待费
2024年预算安排0.5万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待费支出。(与上年持平)
(三)公务用车购置及运行费
2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年增加/万元,增长/%;公务用车购置费0万元,比上年增加/万元,增长/%。主要原因是:/。(与上年持平)
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
合计 |
0.5 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.5 |
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
(2)公务用车运行费 |
0 |
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