一、因公出国(境)经费支出数0.90万元,比年初预算减少10.09万元,下降91.8%,主要是赴外经贸交流项目减少。
二、公务接待费支出数5.75万元,比年初预算减少17.25万元,下降75%,主要是我区严格落实公务接待管理。
三、公务用车购置及运行费支出数22.87万元,比年初预算减少24.13万元,下降51.3%。其中,公务用车购置费支出数0万元,比年初预算减少0万元,下降100%,主要是我区深入贯彻落实公车改革精神,严格控制公车的使用;公务用车运行费支出数22.87万元,比年初预算减少24.13万元,下降51.3%,主要是我区认真落实公车运行费用定额标准,有效控制公车购置和运行费用。
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