2024年福州高新区决算相关重要事项说明
时间: 2025-08-19 12:28

  一、高新区本级支出情况说明 

  2024年度高新区一般公共预算支出数为323630万元,比2022年度增加67163万元,增长26.19%。具体情况如下:

  (一)201-一般公共服务支出科目21925万元,较上年增加19257万元,增长721.4%。其中:

  1.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务11342万元,较上年增加453万元,增长4.2%。

  2.20104-发展与改革事务科目1042万元,较上年减少377万元,增长56.7%。

  3.20105-统计信息事务科目509万元,较上年增加449万元,增长748.3%。

  4.20106-财政事务科目1107万元,较上年增长18329万元,增长-106.4%。

  5.20107-税收事务科目800万元,较上年减少300万元,下降27.2%。

  6.20108-审计事务科目50万元,较上年增长0万元,增长0%。

  7.20111-纪检监察事务科目235万元,较上年减少15元,下降6%。

  8.20113-商贸事务科目681万元,较上年减少936万元,下降57.9%。

  9.20114-知识产权事务科目390万元,较上年减少110万元,下降22%。

  10.20125-港澳台事务科目20万元,较上年增加4万元,增长25%。

  11.20126-档案事务科目42万元,较上年增加28万元,增长200%。

  12.20129-群众团体事务科目256万元,较上年减少234万元,下降47.8%。

  13.20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目208万元,较上年减少26万元,下降11.1%。

  14.20132-组织事务科目1208万元,较上年减少108万元,下降8.21%。

  15.20133-宣传事务科目809万元,较上年增加105万元,增长14.9%。

  16.20134-统战事务科目108万元,较上年增加38万元,增长54.3%。

  17.20136-其他共产党事务支出科目9万元,较上年增加1万元,增长12.5%。

  18.20138-市场监督管理事务科目2973万元,较上年增加1219万元,增长69.5%。

  19.20140-信访事务科目107万元,2023年未有执行数。

  20.20199-其他一般公共服务支出(款)科目29万元,较上年减少119万元,下降80.4%。

  (二)203-国防支出科目0万元。

  (三)204-公共安全支出科目4626万元,较上年减少687万元,下降12.9%。其中:

  1.20402-公安科目2273万元,较上年减少908万元,下降28.5%。

  2.20406-司法科目118万元,2023年未有执行数。

  3.20408-强制隔离戒毒科目105万元,较上年减少32万元,下降23.4%。

  3.20409-国家保密科目338万元,较上年增加17万元,增长5.3%。

  4.20499-其他公共安全支出(款)科目1792万元,较上年增加118万元,增长7.05%。

  (四) 205-教育支出科目76543万元,较上年增加7218万元,增长10.41%。其中:

  1.20501-教育管理事务科目2924万元,较上年减少1567万元,下降34.9%。

  2.20502-普通教育科目65313万元,较上年增加6729万元,增长11.5%。

  3.20503-职业教育科目4038万元,较上年增加1432万元,增长55%。

  4. 20507-特殊教育科目17万元,较上年增加12万元,增长240%。

  5.20508-进修及培训科目34万元,较上年增加34万元,增长/%

  6.20509-教育费附加安排的支出科目3228万元,较上年减少243万元,下降7%。

  7.20599-其他教育支出(款)科目989万元,较上年增加821万元,增长488.7%。

  (五)206-科学技术支出科目38237万元,较上年增加26281万元,增长219.8%。其中:

  1.20601-科学技术管理事务科目21万元,较上年增加11万元,增长110%。

  2.20602-基础研究科目1500万元,2023年未有执行数。

  3.20604-技术研究与开发科目3821万元,较上年增加2744万元,增长254.8%。

  4.20605-科技条件与服务科目1884万元,较上年增加5万元,增长0.3%。

  5.20607-科学技术普及科目14万元,2023年未有执行数。6.20609-科技重大项目科目150万元,2023年未有执行数。

  7.20699-其他科学技术支出(款)科目30847元,较上年增加21857万元,增长243.1%。

  (六)207-文化旅游体育与传媒支出科目714万元,较上年减少615万元,下降46.3%。其中:

  1.20701-文化和旅游科目373万元,较上年减少474万元,下降56%。

  2.20702-文物科目181万元,较上年减少69万元,下降27.6%。

  3.20703-体育科目117万元,较上年减少61万元,下降34.3%。

  4.20708-广播电视科目13万元,较上年减少0万元,下降/%。

  5.20799-其他文化旅游体育与传媒支出科目30万元,较上年减少11万元,下降26.8%。

  (七)208-社会保障和就业支出科目22458万元,较上年增加1770万元,增长8.6%。其中:

  1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目7204万元,较上年增加430万元,增长6.3%。

  2.20802-民政管理事务科目2950万元,较上年减少514万元,下降14.8%。

  3.20805-行政事业单位离退休科目5783万元,较上年增加636万元,增长12.4%。

  4.20807-就业补助科目495万元,较上年减少414万元,下降45.5%。

  5.20808-抚恤科目137万元,较上年增加295万元,下降186.7%

  6.20810-社会福利科目110万元,较上年增加62万元,增长129.2%。

  7.20811-残疾人事业科目673万元,较上年增加191万元,增长39.6%。

  8.20825-其他生活救助科目51万元,较上年增加51万元,增长/%。

  9.20826-财政对基本养老保险基金的补助科目4500万元,较上年增加1212万元,增长36.9%。

  10.20828-退役军人管理事务科目56万元,较上年减少73万元,下降56.6%

  11.20899-其他社会保障和就业支出(款)科目499万元,较上年减少95万元,下降16%。

  (八)210-卫生健康支出科目17301万元,较上年减少1802万元,下降9.4%。其中:

  1.21001-卫生健康管理事务科目118万元,较上年减少104万元,下降46.8%。

  2.21003-基层医疗卫生机构科目3308万元,较上年增加1490万元,增长82%。

  3.21004-公共卫生科目1891万元,较上年减少5989万元,下降76%。

  4.21007-计划生育事务科目3349万元,较上年减少115万元,下降3.3%。

  5.21011-行政事业单位医疗科目1066万元,较上年增加34万元,增长3.3%。

  6.21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目7283万元,较上年增加2779万元,增长61.7%。

  7.21013-医疗救助科目278万元。较上年增加96万元,增长52.8%。

  8.21099-其他卫生健康支出科目8万元,较上年增加4万元,增长100%。

  (九)211-节能环保支出科目3605万元,较上年增加6万元,增长0.2%。其中:

  1.21101-环境保护管理事务科目10万元,较上年减少1万元,下降9.1%。

  2.21103-污染防治科目896万元,较上年减少62万元,下降6.5%。

  3.21110-能源节约利用(款)科目105万元,较上年增加89万元,增长556.3%。

  4.21199-其他节能环保支出(款)科目2594万元,较上年增加111万元,增长4.5%。

  (十)212-城乡社区支出科目73894万元,较上年减少9759万元,下降11.7%。其中:

  1.21201-城乡社区管理事务科目3733万元,较上年减少550万元,下降12.8%。

  2.21202-城乡社区规划与管理(款)科目626万元,较上年减少10万元,下降1.6%。

  3.21203-城乡社区公共设施科目12756万元,较上年增加4418万元,增长53%。

  4.21205-城乡社区环境卫生(款)科目2036万元,较上年减少1539万元,下降43%。

  5.21206-建设市场管理与监督(款)科目7万元,较上年减少9万元,下降56.3%。

  6.21299-其他城乡社区支出(款)科目54736万元,较上年减少12069万元,下降18.1%。

  (十一)213-农林水支出科目5013万元,较上年增加197万元,增长4.1%。其中:

  1.21301-农业农村科目1748万元,较上年减少695万元,下降28.5%。

  2.21302-林业和草原科目238万元,较上年增加63万元,增长36%。

  3.21303-水利科目1029万元,较上年减少117万元,下降10.2%。

  4.21305-巩固脱贫衔接乡村振兴科目1154万元,较上年增加1012万元,增长712.7%。

  5.21307-农村综合改革科目838万元,较上年增加18万元,增长2.2%。

  6.21308-普惠金融发展支出科目6万元,较上年减少60万元,下降90.9%。

  (十二)214-交通运输支出科目5171万元,较上年增加2704万元,增长109.6%。其中:

  1.21401-公路水路运输科目4360万元,较上年增加3764万元,增长634.5%。

  2.21499-其他交通运输支出(款)科目811万元,较上年减少1060万元,下降56.7%。

  (十三)215-资源勘探信息等支出科目32089万元,较上年增加16230万元,增长102.3%。其中:

  1.215002-制造业科目116万元,比上年增加137万元,增长/%

  2.21505-工业和信息产业监管科目6万元,较上年减少430万元,下降98.6%。

  3.21508-支持中小企业发展和管理支出科目28101元,较上年增加16317万元,增长138.5%。

  4.21599-其他资源勘探信息等支出(款)科目3866万元,较上年增加206万元,增长5.6%。

  (十四)216-商业服务业等支出科目1315万元,较上年增加873万元,增长197.5%。其中:

  1.21602-商业流通事务科目463万元,较上年增加457万元,增长7616.7%。

  2.21606-涉外发展服务支出科目827万元,较上年增加391万元,增长89.7%。

  3.21699-其他商业服务业等支出(款)科目25万元,2023年未有执行数。

  (十五)217-金融支出科目11070万元,较上年增加2736万元,增长32.8%。其中:

  1.21799-其他金融支出科目11070万元,较上年增加2736万元,增长32.8%。

  (十六)220-自然资源海洋气象等支出科目2434万元,较上年增加298万元,增长14%。其中:

  1.22001-自然资源事务科目2434万元,较上年增加298万元,增长14%。

  (十七)221-住房保障支出科目5664万元,较上年增加2434万元,增长75.4%。其中:

  1.22101-保障性安居工程支出科目2995万元,较上年增加2055万元,增长218.6%。

  2.22102-住房改革支出科目2669万元,较上年增加379万元,增长16.6%。

  (十八)222-粮油物资储备支出科目1191万元,2023年未有执行数。其中:

  1.22201-粮油物资事务支出科目1191万元。2023年未有执行数。

  (十九)224-灾害防治及应急管理支出科目0万元。

  (二十)229-其他支出科目380元,较上年增加50万元,增长15.2%。其中:

  1.22999-其他支出(款)科目380元,较上年增加50万元,增长15.2%。

  二、财政转移支付安排情况 

  2024年度高新区对下税收返还和转移支付决算数为0万元,比2023年度减少0万元,下降/%。具体情况如下:

  税收返还 

  2024年度高新区对下税收返还预算数为0万元,比2023年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(分项目表述):

  1.所得税基数返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无所得税基数返还。

  2.成品油税费改革税收返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无成品油税费改革税收返还。

  3.增值税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无增值税返还。

  4.消费税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无消费税返还。

  5.增值税“五五分享”税收返还支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无增值税“五五分享”税收返还。

  一般性转移支付 

  2024年度高新区对下一般转移支付决算数为0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。

  专项转移支付 

  2024年度高新区对下专项转移支付预算数为0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。

  三、举借政府债务情况 

  上级未核定我区债务限额,我区债务余额并入闽侯县统一公开。

  (一)政府债务规模情况

  2024年,省财政核定我区政府债务限额××亿元,其中,一般债务××亿元,专项债务××亿元。截至2024年末我区政府债务余额××亿元,其中:一般债务××亿元、专项债务××亿元,严格控制在核定的限额之内。

  本级政府债务限额××亿元,其中,一般债务××亿元,专项债务××亿元。截至2024年末,政府债务余额××亿元,其中:一般债务××亿元、专项债务××亿元,严格控制在核定的限额之内。

  (二)政府债务期限结构情况

  我区2024年末政府债务余额中,2024年到期××亿元,占××%;2025年到期××亿元,占××%;2026年到期××亿元,占××%;2027年到期××亿元,占××%;2028年到期的××亿元,2029及以后年度到期××亿元,占××%。

  本级××年末政府债务余额中,××年到期××亿元,占××%;××年到期××亿元,占××%;××年到期××亿元,占××%;××年到期××亿元,占××%;××年及以后年度到期××亿元,占××%。

  (三)政府债券发行使用情况

  2024年,我区由省级代为发行发行地方政府债券××亿元。其中:新增政府债券××亿元,用于××等;再融资债券××亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。

  本级举借新增地方政府债券××亿元,用于××等。本级举借再融资债券××亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。

  (四)政府债务还本付息情况

  2024年,我区偿还政府债券本息××亿元,其中:本金××亿元、利息××亿元。

  本级偿还政府债券本息××亿元,其中:本金××亿元、利息××亿元。

  四、预算绩效开展情况 

  2024年度高新区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织0个项目开展事前绩效评估,经审核,0个项目予以立项;0个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织0个项目开展事中绩效监控。三是组织0个部门开展绩效自评;区财政部门对0个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金0万元,经评价,等级“优”的有0项,“良”的有0项,“中”的有0项,“差”的有0项。

来源:高新区
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